恒大物業(6666)公布內部控制評估報告,就內部監控制度委託顧問進行獨立檢討,提出了9大內控發現及整改建議,包括利益衝突申報及權責管理、對外質押擔保機制等。內控顧問指出,並無跡象顯示控體系及程序存在任何重大缺陷,認為目前已基本完善。
對外擔保事項拒母企參與
是次內控顧問提出9大發現及整改建議,當中針對曾發生134億人民幣存款流入母企中國恒大(3333),並因質押被斬倉一事,顧問發現內控機制存在缺失,建議恒大物業制定對外質押擔保的風險評估機制,而恒大物業指,已編製及通過《物業集團對外擔保管理制度》,所有重要流程只有恒大物業管理層參與,並未有恒大的管理層參與決策,同時制度訂明,如出現被擔保人經營狀況嚴重惡化,董事會有義務立即採取有效措施,將損失降低到最小程度。
另外8個發現及整改建議,涵蓋企業層面內部控制;利益衝突申報及權責管理機制;財務及資金管理監控;妥善保留控制活動執行的證據;控制活動的執行;管理制度;印章管理監控機制;以及募集資金的使用、監管及披露。
恒大物業:已進行糾正措施
恒大物業指,已回應所識別的缺失,並進行相應建議糾正措施,而內控顧問認為在恒大物業完成執行整改措施後,並無跡象顯示內控體系及程序存在任何重大缺陷。內控顧問亦認為,恒大物業內部監控體系及程序已基本完善,包括制度、流程和控制執行,也能使相關內部監控風險控制在合理的水平。
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